送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-23 13:25

你好,需要先计提,然后发放的     借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

kj_II3AaTxJBejo 追问

2017-11-23 13:45

按月工资总额的百分之十四计提是吧,如果年底应付职工薪酬福利费还有余额怎么办?

邹老师 解答

2017-11-23 13:48

你好,你可以根据实际发生多就计提多少,然后支付就是了

kj_II3AaTxJBejo 追问

2017-11-23 14:32

这样做,根据发生费用多少,今后可能会产生什么税务影响?

邹老师 解答

2017-11-23 14:32

你好,你担心的影响是?

kj_II3AaTxJBejo 追问

2017-11-24 15:40

就是到年底还有调整吗?

邹老师 解答

2017-11-24 15:42

你好,没有超过工资薪金14%是不需要调整,超过了是需要做纳税调整增加处理的

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