- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以的
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-11-23 10:50:50
你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
你好,把暂估的先红冲按发票的金额入账
2020-03-05 19:41:34
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