小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的,但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额,税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理

无语的蜗牛
于2023-03-21 17:21 发布 701次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论
这个差异应该在小规模增值税申报表的“明细账”里面调整,除了增值税外,对应的销售收入应该也需要做相应调整。
2023-03-21 17:34:57
你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就可以了。
2022-04-14 09:07:52
有限公司的吗?如果是的话,在第十栏里面填写的免税的税额按照3%默认的就可以的。
2023-07-06 08:57:13
这个不需要改,申报表是这样的
2022-05-26 18:59:30
同学,你要在主表减征额那里填写2%
2022-01-10 10:01:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


