辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师问下直接筹资的筹资费用较高,这句话对么? 问
若题目为“直接筹资的筹资费用高于间接筹资”,通常判 √(正确) 答
老师好 请问房产是老板名下的 公司法人也是老板 问
如果对于公司进行房土税源比对,是可以比对出来没有申报从租的房产税的 答
结转小规模免税收入是什么意思?听不懂 问
同学,你好 结转小规模免税收入是指小规模纳税人在享受增值税免税政策后,将原本计提的应交增值税通过会计分录转入“其他收益”或“营业外收入”科目。 这样说,你能清楚吗? 当你销售商品或提供服务时,会先计提一笔“应交税费——应交增值税”; 如果当月(或当季)销售额未超过?0万元(季度30万元),且符合免税条件,则这笔增值税可以免缴; 这时就需要做一笔分录,把已计提但不用交的增值税转出,计入营业外收入科目。 答
老师,25年的合同3个点的纯劳务,开的是建筑服务—劳 问
你好, 原“劳务”税目取消,建筑劳务统一归入建筑服务大类,需选择以下细分编码: 30501 工程服务 30502 安装服务 30503 修缮服务 30504 装饰服务 30599 其他建筑服务(适用于清包工、纯劳务等) 答


小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的,但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额,税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理
答: 这个差异应该在小规模增值税申报表的“明细账”里面调整,除了增值税外,对应的销售收入应该也需要做相应调整。
小微企业免税销售额在增值税申报表上的免税的税额按税率3%计算出来的,但是开的发票却是1%的税率计算出来的税额,税额差异在小规模增值税申报表上怎么处理
答: 你好不需要交税的情况下,忽略这个差异就可以了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模增值税申报表第10栏小微企业免税销售额与当季税盘开出的不含税销售额不一致怎么办?是要更改增值税申报表吗?比如: 我21年第二季度税控盘开票不含税销售额合计212189.86元(3%减按1%开票),税额2100.86元(按1%计税);电子税务局申报增值税时,增值税申报表中第10栏小微企业免税销售额自动弹出的销售额是210089元,这销售额与我税控盘不含税销售额不一致,请问该怎么处理?是要手动更改增值税申报表中的数额与税控盘保持一致吗?
答: 这个不需要改,申报表是这样的
老师,小规模纳税人增值税申报时,享受小微政策免征增值税,免税额是按3%算的。但开票时是税率1%请问账务上营业收入怎么计提呢
请问小规模纳税人免税,填申报表时应按不含税填写申报表吗?3%税率减按1%征收,不含税的销售额应发1%的税率来算吗?如开票4万元,应填在未达征收额栏还是填在小微企业栏,
小规模纳税人申报增值税及附加税申报表的时候,申报表的本期免税额比发票上的增值税多,申报表上是3%免税,发票上是1%,需要怎么进行账务处理
小规模纳税人申报增值税及附加税申报表的时候,申报表的本期免税额比发票上的增值税多,申报表上是3%免税,发票上是1%,需要怎么进行账务处理
小规模纳税人未达起征点申报时是填在小微企业免税销售额那栏吗?然后税款计算区自动跳出的免税额是百分之3的,那需要去增值税减免税申报明细表填减免销售额吗?





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