送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-21 14:53

借银行存款  借管理费用负数

随便陈情 追问

2023-03-21 15:11

不是,是办税人员的报销

东老师 解答

2023-03-21 15:12

您说的报销是什么意思?报销什么?

随便陈情 追问

2023-03-21 15:15

就是办税人员现在有个报销,想要用个税返还的钱给她报,要怎么在分录上体现?

东老师 解答

2023-03-21 15:16

借管理费用  贷银行存款

随便陈情 追问

2023-03-21 15:16

是否还需要走《其他收益》借方一次?要怎么体现我用的是这个返还金额?

东老师 解答

2023-03-21 15:17

你这个肯定是无法体现的,因为你接方就是费用。

随便陈情 追问

2023-03-21 15:22

那就只能是摘要说明这样?

随便陈情 追问

2023-03-21 15:24

如果是发放给员工,就可以
借 其他收益
贷 应付职工薪酬  这样?

东老师 解答

2023-03-21 15:25

如果发放给员工的话就借银行存款贷,其他应付款。

随便陈情 追问

2023-03-21 15:30

还没发呢,准备发给员工;
另外,就是无论怎么都不走其他收益借方对吧

东老师 解答

2023-03-21 15:30

要是不给员工,企业自己留下就记入其他收益

随便陈情 追问

2023-03-21 15:36

现在是先记了其他收益,再给员工,还需要从其他收益转吗?

东老师 解答

2023-03-21 15:37

对,那就需要冲销其他收益

随便陈情 追问

2023-03-21 15:41

那要怎么冲销?

东老师 解答

2023-03-21 15:41

借其他收益  贷银行存款

随便陈情 追问

2023-03-21 15:46

不计如员工薪酬吗?或者也不计入费用?

东老师 解答

2023-03-21 15:46

不需要,直接冲销就行了

随便陈情 追问

2023-03-21 15:50

话说是需要的~

东老师 解答

2023-03-21 15:51

没必要吧,支付给员工的记入其他应付款

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相关问题讨论
你好,第一个分录做的不对,应该还有一个应交税费,应交增值税销项,第二个是做工资借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资,贷银行放款。
2023-03-21 14:37:39
借银行存款 借管理费用负数
2023-03-21 14:53:44
您好,把进项税额做进去就可以了 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:财务费用-手续费(红字负数)
2022-02-10 11:10:21
你好,学员,这个是什么题目的
2022-04-04 17:49:17
你好,这样处理可以?
2022-05-27 11:58:42
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