送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-21 14:24

应交税费应该分别计入“应交税金”和“银行存款”两个分录,而不是计入“借在途物资”。

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相关问题讨论
你好 这个发票都已经收到了,那么增值税是要做的
2022-04-13 16:56:31
应交税费应该分别计入“应交税金”和“银行存款”两个分录,而不是计入“借在途物资”。
2023-03-21 14:24:38
对的还有银行回单
2022-04-05 09:17:53
上述说的是正确的处理方式,付款时借预付账款,收到原材料发票没到,需要进行暂估原材料;收到发票再冲销前期的暂估重新按发票入账。如果材料与发票同时到,直接按发票入账
2017-07-08 10:43:57
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
2018-08-02 10:31:52
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