送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-21 11:34

你好 按月结转的呢 

优雅的柚子 追问

2023-03-21 11:44

我是说,有费用票,和成本票的,不用挂应付—公司,直接就用借管理费用,贷其他应付款—老板么,把应付账款省略了吗?

玲老师 解答

2023-03-21 11:53

是的。这样处理可以

玲老师 解答

2023-03-21 12:12

也是期末正常结转损益。没有其他特殊的。

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你好 按月结转的呢 
2023-03-21 11:34:59
您好,你的内账成本费用都取得合规发票了吗?
2022-02-22 19:38:18
你好,。您好,按实际发生的业务做帐出报表申报纳税。 没有发生业务增值税零申报。
2022-05-23 10:06:22
你好! 还是先在学堂学一下实操课程,遇到不懂得问题在及时提问。这个公司之前没有建账,那你先要根据公司性质给他们建账,先把理清楚原始单据,熟悉下业务流程。
2022-01-22 03:02:41
你好 这个你要进行分摊24个月的 比如业主是缴纳了12000元 借:银行存款12000 贷:预收账款12000 你在每个月是 借:预收账款 500 贷:主营业务收入%2B增值税500
2022-09-17 11:11:49
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