送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-20 19:20

你好,关于你提出的问题,在外账做付餐费凭证的时候,如果一下子有几十万的餐费发票,建议不要同时做进去,因为这样会造成大量的数据异常,可能会对会计核算有影响。建议分期处理,可以将前几个月的付款发票编到一个总账凭证里,以此来防止数据异常。

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你好,关于你提出的问题,在外账做付餐费凭证的时候,如果一下子有几十万的餐费发票,建议不要同时做进去,因为这样会造成大量的数据异常,可能会对会计核算有影响。建议分期处理,可以将前几个月的付款发票编到一个总账凭证里,以此来防止数据异常。
2023-03-20 19:20:36
可以补,但是要根据实际情况来确定。如果您想补帐,首先应收集所有相关的账目和凭证。其次,您可以重新制作财务报表,以及重新计算所有税费。
2023-03-20 19:32:00
您好!您可以多分几个人报销的。申报了工资的就可以报销。
2016-08-02 09:51:22
你好,这部分费用只能白条做账,企业所得税税前不可以扣除
2019-09-25 11:06:07
或许根据复印件做账了,好好沟通弄明白原因。
2017-01-19 10:16:28
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