送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-22 09:38

你好,不违规 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

大力的茉莉 追问

2017-11-22 09:41

以前已经销售收款了,怎么做?

邹老师 解答

2017-11-22 09:41

借;预收账款  贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

上传图片  
相关问题讨论
你好,不违规 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-11-22 09:38:30
同学你好 这个计入成本就可以
2024-01-24 10:30:52
你好 这个我们建议你用银行的流水单来证明你们的业务的。但是由于没有进项,因此你们只能按照开的发票缴纳增值税的
2022-03-11 11:45:18
你好 根据实际业务来 大体匹配
2022-01-12 17:25:31
税负率=(销项税额-进项税额)/不含增值税税额
2022-01-13 11:25:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...