你好,因为去年没有收到票,去年预提了成本,现在收到票,应该怎么做账?

欢总在笑
于2023-03-20 15:17 发布 1568次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-20 15:28
首先,您需要根据去年的预提了成本和收到票的实际情况,进行销售发票的计算。首先,您需要计算出去年预提的成本,然后将这笔金额减去今年收到的票款,结果如何?
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首先,您需要根据去年的预提了成本和收到票的实际情况,进行销售发票的计算。首先,您需要计算出去年预提的成本,然后将这笔金额减去今年收到的票款,结果如何?
2023-03-20 15:28:53
借应付账款贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-04-01 16:51:12
你好,先把预提的成本分录红冲,然后根据取得的发票做相应分录
2022-04-01 16:33:58
你好,当时的分录怎么做的?借银行存款贷预收账款做的这个吗?如果是的话,现在借预收账款贷预付账款。
2022-07-14 14:16:49
同学您好,发票附到以前的凭证后就行,业务真实,汇算清缴前取得发票即可税前扣除
2023-04-14 11:55:07
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