送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-20 15:08

老师:是的,3月份收到的普票需要先入账,到以后开了销售发票出去之后结转成本。例如,一般材料票对应当月成本,当月出货发票对应以后成本,你可先用普票将成本入账,原换算税率补收办法在结转成本时进行处理。

上传图片  
相关问题讨论
你好; 是的。先正常做分录 ; 销售了 在开票报税 结转成本
2022-04-01 16:06:36
老师:是的,3月份收到的普票需要先入账,到以后开了销售发票出去之后结转成本。例如,一般材料票对应当月成本,当月出货发票对应以后成本,你可先用普票将成本入账,原换算税率补收办法在结转成本时进行处理。
2023-03-20 15:08:03
同学你好 这个直接对应结转就行
2022-01-06 14:29:46
你好   要入账 。不然你是否产生收入 你账上也得先计入原材料去 
2021-04-01 17:08:04
收到材料就正常入库,没有入库,现在补上,然后销售正常确认收入结转成本,这样就好了。
2024-01-24 11:21:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...