这种发票能计入差旅费吗?老板自己付钱,开会了发票让做账用?
城南花已开
于2023-03-20 09:54 发布 240次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-20 09:55
你好,可以的,出差的业务可以。
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你好,可以的,出差的业务可以。
2023-03-20 09:55:39

借;管理费用等科目 贷;其他应付款
2016-08-03 10:32:43

你好,出差过程中吃饭的支出,是计入差旅费明细核算的
2019-09-20 08:50:58

1、需要填写费用报销单
2、报销时,直接做
借:管理费用--差旅费
贷:库存现金
有费用报销单和发票就可以税前扣除的。
2019-05-09 09:14:23

借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-08-28 12:11:18
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