老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请教:公司承租个人一加油站,租金240万,合同注明不要发票,公司自行承担税费。 没有发票,但已入帐 借:长期待摊费用 贷:其他应付款——XXX,并且每月在摊销 这咋办?只有年底时调整应纳税所得额?
答: 是的,没有发票,外账是需要调整增加应纳税所得额的 个人建议没有发票,在外账中也不要计入,省的汇算清缴的时候被调整
一、筹建期间的工资按实际发放数,计入“长期待摊费用--开办费”科目。二、帐务处理(一)支付工资时借:应付工资贷:应交税金--个人所得税贷:其他应付款--养老、医疗、失业保险(代扣职工应交纳的部分)贷:现金(实际发放的金额)(二)月末工资分配借:长期待摊费用--开办费贷:应付工资(三)企业负担部分。提取劳动保险时:借:长期待摊费用--开办费贷:其他应付款--社会保障金(养老、医疗、失业、工伤、生育保险)(四)交纳劳动保险时借:其他应付款--养老、医疗等保险 (单位 代扣个人应
答: 以上是正规的做法,但是我工资实际没要这些个人所得税、五险一金这些,就是一个工资,我做账的时候 ,是不是就是一个工资就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年我注册,2019年4月将注销,据统计,资产处理损益是300,负责清尝损益是1281(其他应付款借来的),清算税金和附件是45,其他所得或支付(不知道此项包不包销管财费用,如果不包含此项 就是0),清算所得? 免收入0不征收所得是0 ,2018度(利润总额是-1481),请问应纳税所得额是多少?
答: 您好,其他所得或支付,包括销管财,清算所得,也就是应纳税所得额,是1281+300-45-1481,再减去销管财费用。









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2015-11-09 10:29
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