请问我是出纳,财务借入备用金统一开支,但下面有两个部门,要分开核算,那这笔备用金我如何做帐呢

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于2023-03-17 15:27 发布 420次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-17 15:41
大家都需要按照会计本位制的规定,把借方时对应的科目计入借方,把贷方时对应的科目计入贷方,然后再给两个部门各开一张科目明细账,按照一部分用支出来作为一部分的借方,还一部分当作一部分的贷方,形成借贷平衡,帮助你完成这个计算过程。
相关问题讨论
借其他应收款 贷库存现金
2022-03-30 12:33:34
大家都需要按照会计本位制的规定,把借方时对应的科目计入借方,把贷方时对应的科目计入贷方,然后再给两个部门各开一张科目明细账,按照一部分用支出来作为一部分的借方,还一部分当作一部分的贷方,形成借贷平衡,帮助你完成这个计算过程。
2023-03-17 15:41:26
备用金挂你的往来,然后报销抵你的往来就行,报账的时候部门可以在单据上写清楚
2022-03-08 17:26:52
您好
备用金收到的时候直接计入其他应收款科目
然后报销的时候 单位有没有设置辅助核算?
2022-03-08 22:36:06
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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