送心意

999

职称注册会计师

2023-03-17 14:39

学员:这张负数发票是按照原始发票计算,并且增加了一部分折扣。

999 解答

2023-03-17 14:39

那么你应该将这张负数发票按照原始发票的账务处理,在账务上增加一笔折让金额,把它记录下来即可。

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相关问题讨论
学员:这张负数发票是按照原始发票计算,并且增加了一部分折扣。
2023-03-17 14:39:04
你好,借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2022-03-30 11:01:03
您好,可以按正数发票入账,暂估负数发票入账处理,等来了负数发票,再冲暂估即可。
2018-12-29 13:05:19
你开红字信息表上传审核通过吧,那附表2进项税额转出,做账借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,次月收到红字发票贴这个后面就可以
2019-06-30 14:01:04
你好 你这个只是开了红字信息表,这个时候是不需要账务处理的
2022-05-30 17:25:31
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