你好,我是购买方,本月出具了一张红字申请表,也收到这张负数发票,我应该怎么做分录呢,谢谢
冷艳的路灯
于2023-03-17 14:28 发布 242次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-17 14:39
学员:这张负数发票是按照原始发票计算,并且增加了一部分折扣。
相关问题讨论

学员:这张负数发票是按照原始发票计算,并且增加了一部分折扣。
2023-03-17 14:39:04

你好,借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
2022-03-30 11:01:03

您好,可以按正数发票入账,暂估负数发票入账处理,等来了负数发票,再冲暂估即可。
2018-12-29 13:05:19

你开红字信息表上传审核通过吧,那附表2进项税额转出,做账借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,次月收到红字发票贴这个后面就可以
2019-06-30 14:01:04

你好
你这个只是开了红字信息表,这个时候是不需要账务处理的
2022-05-30 17:25:31
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999 解答
2023-03-17 14:39