(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师,我司每月扣员工100元作为风险押金(在公司中直接扣),之前会计没有将这笔挂“其他应付款”,现在退款给员工应该如何账务处理?
答: 你之前是怎么账务处理的
我公司一员工上月末离职了,但是与公司领导达成协议仍为该员工缴纳3个月社保,其中需要他个人缴纳的部分已经从上月他的工资中扣下来了做了其他应付款,公司承担企业交纳部分,那他离职后的的账务处理怎么做
答: 他离职后3个月公司为他交的社保还有工资单要怎么做啊,分录麻烦指导下
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我单位多年以前挂账其他应付款18505元,2018年预算拨专项款用于支付其他应付款,请教账务处理
答: 你好,你是什么单位?事业单位吗








粤公网安备 44030502000945号



春煦 追问
2017-11-19 10:46
袁老师 解答
2017-11-19 15:38