老师,一个建筑公司承接了一个工程,好几年前的2000多万的项目,建筑公司只是挂靠的,实际施工承包是包工头。建筑公司只是收管理费。 之前他们往来时候都是 甲方拨款到建筑公司,建筑公司 支付给包工头个人 卡 。之前的暂且先不说了。现在 甲方决算完毕,需要开发票。开票金额1800万。工程款支付都是建筑公司扣完管理费等费用转入同一个包工头卡上的,让包工头去代开发票 金额超过500万开不出来, 业务真实,如何筹划规避,避免虚开。(不找劳务公司开票),麻烦老师解答一下

紧张的冬日
于2023-03-16 16:37 发布 387次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-16 16:45
首先,我们可以考虑把1800万的金额拆分成多个发票,每张发票不超过500万;其次,也可以对原发票做一些修改,把金额减少到不超过500万;最后,可以考虑委托一家有资格的企业来代开发票,这样比较安全、便捷。
相关问题讨论
同学你好
那你们劳务咋税前扣除?你们报个税?
2022-03-28 14:50:21
首先,我们可以考虑把1800万的金额拆分成多个发票,每张发票不超过500万;其次,也可以对原发票做一些修改,把金额减少到不超过500万;最后,可以考虑委托一家有资格的企业来代开发票,这样比较安全、便捷。
2023-03-16 16:45:37
你好; 那你就得 包工头去开 公司去开展业务才行的
2022-03-01 10:45:23
你好,打给谁就让谁给开
2022-04-28 15:49:13
首先,你需要明确的是,这种情况下的入账应该是以实际发生的经济业务为准。对于已经申报了个税的部分,你可以将其记入“应付工资”账户。对于没有申报的部分,如果包工头没有代开发票,那么这部分款项应该记入“预付账款”账户。至于包工头用小规模劳务公司给开的发票,你可以将其记入“应付账款”账户。但是,你需要注意的是,这种做法可能存在一定的风险,因为在税务审计中,可能会因为没有相应的发票而被认定为偷税行为。
2023-07-20 13:08:55
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