(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

2022年12月10日,甲公职工刘某出差预借差旅费3000元,从现金支付12月16日,职工刘来成差回亲报销差旅费2700元,是回剩余现金300元
答: 借其他应收款贷银行存款3000
1月6日,车间主任张伟预借差旅费5000元,现金支付。1月12日,车间主任张伟报销差旅费3500元,收回现金1500元。
答: 同学 你好 借 其他应该收款 5000 贷 库存现金 5000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2、2019年11月8日,职工李某预借差旅费3000元,出纳签发支票一张;11月12日,李某回来报销差旅费2500元,退回余款现金500元。
答: 你好,借其他应收款--李某3000,贷银行存款3000,报销时,借现金500,管理费用2500,贷其他应收款--李某3000






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郭老师 解答
2023-03-16 09:00