@郭老师,9月收到两笔跨境人民币,报关是货贷报的,然 问
申报时间:9 月无需专门申报,10 月增值税申报期内处理。 税务处理: 增值税表填 “免税货物销售额”(符合免税)或视同内销提销项; 进项票若勾退税用途,需申请回退重勾抵扣,再做进项转出计入成本; 电子税务局标记该笔为不退税数据; 留存报关单、收款凭证、合同备查。 答
9月份开的发票,10月份预缴9月份的税金,这个完税凭 问
同学你好! 在9月的账里进行税金的计提, 10月预缴后,冲销这个计提的税金。 答
老师,7月份公司贷款了一笔,然后7月份付了利息,做账 问
你好,先计提,然后支付了。 答
现在学堂有出口退税的练习吗 问
你好 有视频 课程,没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税 答
关于往来账的记录表格可以有参考吗? 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

企业刚刚成立第1个月,是不是要计提一下职工工资,借管理费用,贷应付职工薪酬?
答: 是的,根据会计制应,企业刚成立第1个月,应当计提职工工资社会保险,并借管理费用,贷应付职工薪酬,以体现支出成本费用。
老师公司第一个月成立,发放工资做借:应付职工薪酬贷:银行存款第一个月这个工资我要怎么做成费用耶!是马上结转成费吗?借:管理费用贷:应付职工薪酬然后再计提下个月的工资吗?借:管理费用贷:应付职工薪酬
答: 你好,对的是的,是这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我在期间费用的明细表中管理费用职工薪酬填什么,之前会计做的工资是借:应付职工薪酬 贷:库存现金 1-6月份的工资计提是借:管理费用 贷:应付职工薪酬,但是到后面就是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 都是填1-6月份计提的工资金额吗
答: 您好!填计提的工资金额就可以了。


欣慰的向日葵 追问
2023-03-15 18:32
齐惠老师 解答
2023-03-15 18:32