送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-15 15:09

借,预付账款,贷,银行存款。

听话的高山 追问

2023-03-15 15:10

公司已预交了1万的电费到电业局,,,然后再收取商户的电费,分录 ?

东老师 解答

2023-03-15 15:11

你支出的时候可以进入到成本费用,你们收到的可以进入其他业务收入

听话的高山 追问

2023-03-15 15:12

金额大也没关系吗?直接管理费用-电费?

东老师 解答

2023-03-15 15:12

对,直接进入到这个科目就可以。

听话的高山 追问

2023-03-15 15:13

能祥细写一下分录吗?那还要结转成本吗?

东老师 解答

2023-03-15 15:15

你支出的时候记住管理费用电费  贷银行存款
你收到钱的时候  借银行存款  贷其他业务收入

听话的高山 追问

2023-03-15 15:15

其他业务收入,不用做结转吗?

东老师 解答

2023-03-15 15:16

可以把你们支付的钱进入到其他业务成本

听话的高山 追问

2023-03-15 15:17

月底,依据实际开的电费发票,做结转

东老师 解答

2023-03-15 15:18

对,没错,就是你说的这样。

听话的高山 追问

2023-03-15 15:19

好的,谢谢老师

东老师 解答

2023-03-15 15:19

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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借预付账款 贷银行存款
2019-01-28 10:44:03
借,预付账款,贷,银行存款。
2023-03-15 15:09:53
你好 借;预付账款 贷;银行存款
2018-10-18 15:11:54
金额不是很大的 可以直接 列入当期的管理费用——办公费里 借:管理费用——办公费 贷:现金 / 银行存款 金额大时: 借:待摊费用 贷:库存现金 每月摊销时 借:管理费用--办公费 贷: 待摊费用
2018-02-01 16:50:29
你好!借预付账款 贷银行存款等
2018-03-15 10:47:54
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