送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-16 13:44

其实应该直接计入管理费用,现在转入以前年度损益调整

追问

2017-11-16 14:21

老师我应该怎么做账,详细一点,我是小白

袁老师 解答

2017-11-16 14:25

借:以前年度损益调整995贷:固定资产995

追问

2017-11-16 14:25

老师怎样做分录?

袁老师 解答

2017-11-16 14:27

这个做过了啊              

追问

2017-11-16 14:29

还做别的吗?只做借,以前年度损益调整,贷,固定资产吗?

追问

2017-11-16 14:32

@袁老师:老师只做这一个分录吗

袁老师 解答

2017-11-16 14:35

借:未分配利润贷:以前年度损益调整。结转即可

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其实应该直接计入管理费用,现在转入以前年度损益调整
2017-11-16 13:44:29
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