送心意

宋老师2

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-16 08:51

怎么一天了都没回复呢??

宋老师2 解答

2017-11-16 14:31

您好!你计提的坏账准备冲减就可以了。
借:坏账准备 3000
    贷:资产减值损失 3000

芷嫣 追问

2017-11-16 15:19

是否和冲销应付、应收帐款凭证做同一张?

宋老师2 解答

2017-11-16 15:22

您好!建议你分开做分录

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相关问题讨论
您好!最后一笔分录您可以这样做,冲减已计提的坏账准备。
2016-03-24 16:05:02
同学你好,是这样的;
2021-01-15 11:27:24
学员您好: 当时核销时的分录不是很正确,应是借:资产减值损失 贷:坏账准备 确认坏账未借:坏账准备 贷:应收账款。 如果核销该笔账款没有跨年的是可以红冲进行还原的。
2019-08-07 14:04:12
已计提核销的坏账准备转回,分录如何? 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 不用红冲之前的分录。
2019-08-06 09:59:34
你好,这笔分录最后就是 借:资产减值损失 贷:应收账款 不会一直挂在帐上的。
2019-02-27 10:22:40
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