老师,收到成本发票专票红字,需要做进项税转出吗?之 问
对的是的,之前已经认证了,需要转出 你这个第二个处理应交税费应交增值税进项转出改成贷方 答
老师,我们酒店开业前装修费一共花了4040000元,期中 问
你好,按404万摊销即可,对应的无票部分摊销,汇算时调增 答
老师,这个在电子税务局的哪个板块申请 问
电子税务局,我要办税里面有纳税信用,然后找纳税信用管理,在这里面申请调整申请复评 答
这道题哪里看出来是合并,达到控制 问
你好,控制看不出来,题目没说 答
股权转让是不是有一般股权转让跟特殊性股权转让, 问
一般性股权转让:当期确认所得 / 损失缴税,无适用条件,受让方按公允价值确认计税基础。 特殊性股权转让:递延纳税(税负延后到再次转让时缴纳),需满足股权收购比例、支付方式等严格条件,受让方按原计税基础结转。 答
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你好,老师,去年公司10月购入了两台电脑,单价3千元,入了固定资产,在11月将全额6000元计提折旧了。汇算清缴时填A105080,提示要按三年折旧,请问怎么办?
请问我固定资产早已提足折旧,2018年未发生新的计提折旧摊销,那汇算清缴表A105080资产折旧,摊销表是否不需要添写了,发送报表时,为啥风险提示要填写。
老师,您好,麻烦帮看一下企业汇算清缴表格A105080里的数据填 写正确否,固定资产2017年开始计提折旧1139.12 ,2018年计提折旧2494.56,谢谢,详情看图片








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