送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-14 17:38

你需要按照正常采购流程,先在账簿中写一张采购发票,然后将厂家发货所对应的支出科目、金额填入发票中,并借贷账簿上相应的应付账款。之后,再根据实际发生情况,填写销售发票,生成应收账款,最后分别在借贷账簿上填写相应的结余。

上传图片  
相关问题讨论
你需要按照正常采购流程,先在账簿中写一张采购发票,然后将厂家发货所对应的支出科目、金额填入发票中,并借贷账簿上相应的应付账款。之后,再根据实际发生情况,填写销售发票,生成应收账款,最后分别在借贷账簿上填写相应的结余。
2023-03-14 17:38:05
同学你好 计入库存商品
2022-04-06 16:32:25
你好,今后会取得发票入账吗? 
2022-07-13 20:17:47
你好,公司采购商品实际从个人汇款给厂家,进项票已入库 需要单位把款项支付给个人,才可以平账 
2022-02-15 17:47:23
销售货物时: 借:银行存款 贷:应付账款-供应商 主营业务收入 应交税费-应交增值税 原始凭证用银行进账单,收入部分做无票收入,无票收入可不附原始凭证。 把货款付给供应商: 借:应付账款-供应商 贷:银行存款
2019-01-18 09:52:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...