老师小微去年12月收到咨询费预收款30,合同期限是2 问
您好,增值税应该在12月一次性入账,开了就要一次交的 答
老师你好,我们从供应商购进百叶窗,其中还有加工费, 问
你好,分开开具,百叶窗和加工费需要分开 答
研发费用的加计扣除是必须申请高新企业才可以做 问
不是必须申请高新技术企业才可以享受研发费用加计扣除。 根据国家税务总局及财政部等权威部门发布的多项政策文件,只要企业符合研发活动定义、财务核算健全并能准确归集研发费用,无论是否为高新技术企业,均可按规定享受研发费用加计扣除政策。 关键要点 政策性质:研发费用加计扣除是一项普惠性税收优惠,并非高新技术企业专属。 适用主体:适用于会计核算健全、实行查账征收并能准确归集研发费用的居民企业,包括非高新技术企业。 行业限制:仅不适用于烟草制造、住宿餐饮、批发零售、房地产、租赁商务、娱乐等七类行业(负面清单)。 高新技术企业资格:虽非加计扣除前提,但高新技术企业通常也符合加计扣除条件,且可能同时享受15%优惠税率 答
老师下午,公司因为过年一次发了2个月工资,那报个税 问
您好,你直接按每个月来申报,两个月一起报会产生个税 答
@appole,业务三和四其他是借还是贷,是增加还是减 问
同学你好,我给你解答 答

服务业小规模纳税人,第一季度代开了个增值税专用发票,税款当时已付,那么是否需要申报文化事业建设费?具体如何申报和缴纳,如果一个季度代开了含税收入是95000元的专用发票,是否需要缴纳文化事业建设费?缴纳多少钱如何计算
答: 您好,根据《国家税务总局关于文化事业建设费征收管理的通知》的规定,您的企业在一个季度代开含税收入95000元的专用发票时,需要缴纳文化事业建设费,具体应缴纳金额由您的企业实际缴纳税款金额确定,与实际缴纳税款金额相比,文化事业建设费按比例征收,计算公式为:文化事业建设费=实际缴纳税款金额×3‰。
服务业小规模纳税人,第一季度代开了个增值税专用发票,税款当时已付,那么是否需要申报文化事业建设费?具体如何申报和缴纳,如果一个季度代开了含税收入是95000元的专用发票,是否需要缴纳文化事业建设费?缴纳多少钱如何计算
答: 你好; 开的是什么发票内容的; 看是否涉及文化税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模纳税人,代开增值税专用发票,开具的是广告制作费,是不是不用申报和缴纳文化事业建设费,那么具体申报表如何填写啊
答: 对的是的,直接是零申报就可以的。





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