送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-14 12:06

您好,首先需要查看发票内容,看看是否与之前暂估相符,如果有差异,需要进行相应调整。另外,如果无需对之前记录进行修正,可以直接对该发票进行记账处理即可。

火星上的帆布鞋 追问

2023-03-14 12:06

那我应该如何处理它的增值税呢?

齐惠老师 解答

2023-03-14 12:06

需要根据发票的类型进行相应的计算,如果是跨境发票,则需要先对增值税进行缴纳,然后再根据发票明细进行凭证制作记账处理。

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相关问题讨论
您好,首先需要查看发票内容,看看是否与之前暂估相符,如果有差异,需要进行相应调整。另外,如果无需对之前记录进行修正,可以直接对该发票进行记账处理即可。
2023-03-14 12:06:27
学员你好,暂估时你入账 借:成本100 贷:应付账款-暂估100 收到发票80万 你入账 借:应付账款-暂估80 贷:应付账款-A公司 80即可。在收到20时候 再入一遍应付账款-A公司。以前结转的成本不用调整。如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
2019-04-15 19:01:51
您好,这个冲销之前的暂估,做一笔正常的就行了
2022-06-01 14:33:19
您好,这个的话,你们需要先冲销之前的暂估,然后在做一笔正确的
2023-10-21 09:46:15
先把去年暂估的冲了然后再做账
2020-04-02 09:57:38
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