公司是去年11月份在税务局代开发票,今年1月份才付的款,那今年第1季度的增值税及附加税申报表里面的数字都是0?
木水星辰
于2023-03-14 11:27 发布 453次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-14 11:33
是的,如果你以月度确认发票,第一季度发票应在第一季度之前完成,则在第一季度的增值税及附加税申报表中,应当填写0。由于可能存在起征点减免的情况,增值税申报表的申报所需数据不仅仅包括发票开具金额,还需要考虑到专票、普票、其他发票的累计金额,考虑到增值税的税率、免税额、减免额等情况,以及应纳税额和实纳税额的差额等情况,才能够正确地填写增值税申报表。拓展知识:增值税申报表应从发票填制数据(专票、普票及其他发票)、应纳税额、实缴税额等方面准确统计,以确保申报表的真实性。
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