公司购买办公桌椅没有发票是不是不能入到固定资 问
你好,可以做,没有发票,有和有发票的一样。 答
无法退回的押金怎么冲账? 问
你好这个可以做营业外收入 答
老师,我们是做门窗的,工地上直接把工人的工资打到 问
是的,你们需要开票的,相当于对方代付工资抵减你们的应收款 借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-工程款 答
老师,我想问一下,去年的费用我今年才结转,那是通过 问
你好,去年的费用,你去年所做的分录是? 答
13题的未分配利润不是贷增借减吗?不是要加上吗? 问
您好! 前期未分配利润是借方金额,也就是存在亏损,所以本期净利润应该先弥补上期亏损,然后再计提法定盈余公积 所以本期计提金额=(200-20)*10%=18 答
NC 系统查17年到21年的预付账款明细,余额怎么看
答: 同学,你好,余额,就是明细账最后那一行的期末余额。
期初余额的预付账款有一笔没有明细是在贷方,那要怎么录入
答: 其他预付账款都有明细,只有一笔没有明细(没有标明是预付给哪家公司),那这笔没有明细的预付账款要填在哪里
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
资产负债表的应收,预收,应付,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
答: 是的,您列的勾稽关系等式是正确的。
cfh 追问
2017-11-14 10:54
袁老师 解答
2017-11-14 10:58