老师,收到的个税手续费返还,在申报增值税时,我填在附表(一)未开票收入对应的6%税率那栏,但是这样的话在主表第一栏的销售额,也就是我们的主营业务收入就增加了手续费这个金额,其实这个我们是记在了营业外收入里面的,没在主营业务收入,这样的话对吗?

务实的月光
于2023-03-13 15:56 发布 1019次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
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你好; 你是一般纳税人; 那你开票出去了没有 ? 如果没有开票 是在未开具发票栏次 服务 6%报税的 ; 这样 是的; 计入营业外收入或者是其他收益里面去做分录的
2022-04-12 14:01:03
不对,你需要将这部分返还的个税手续费,纳入到营业外收入部分,在增值税申报表的附表(一)中,填写0%的税率,这样就不会影响你的主营业务收入栏。
2023-03-13 16:02:50
没有问题,有差额也是可以的。
2022-04-20 08:56:08
你好,可以放到其他业务收入里面,别放营业外收入。
2022-03-10 10:52:46
你别做营业外收入,你做其他业务收入,这样的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不就一样了
2024-04-07 19:59:23
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