送心意

勇老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师

2023-03-10 19:37

同学你好,不用做这样的调整分录的,直接代替就行,应收对应预收,应付对应预付,这样记就行了,负数是因为,预收是负债,应收是资产,所以负债负数就变成资产了

wlw 追问

2023-03-10 19:39

老师,因为现在有一些 负数的 应收预收。。那这些怎么处理呢

勇老师 解答

2023-03-10 19:52

比如预收账款100万,那就写贷方的应收账款100万,或者是借方应收账款-100万

wlw 追问

2023-03-10 19:57

哦,那就应该是 :借-预收 100万 贷-应收  -100万。把之前的应收负数消除掉,是吗老师

勇老师 解答

2023-03-10 23:11

同学你好,可以这么理解

上传图片  
相关问题讨论
您好,是的,是这个意思的
2022-07-15 21:50:35
收不回来的,如果是小企业,会计准则做账借营业外支出, 贷应收账款, 不需要支付的借应付账款贷营业外收入。
2022-03-04 08:20:16
你好,应收账款的借营业外支出,贷应收账款、 应付账款的不需要支付,借应付账款贷营业外收入。
2022-03-22 14:46:37
你好,应收账款的做坏账,借营业外支出贷应收账款。
2022-03-03 13:30:07
同学你好 收回来的冲减了就可以 没建账就盘点录入进去
2022-02-21 10:34:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...