- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-03-09 13:50
你好,给员工发生日礼物
借:管理费用等科目(明细是福利费) , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
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你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
借:管理费用-职工福利费,贷:现金
2026-01-06 08:49:14
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
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2023-03-09 14:11
邹老师 解答
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