- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-03-09 13:50
你好,给员工发生日礼物
借:管理费用等科目(明细是福利费) , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
相关问题讨论
你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。
工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好!按规定要在应付职工福利费科目下过一遍
2016-11-03 09:59:12
借:管理费用-职工福利费,贷:现金
2026-01-06 08:49:14
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2023-03-09 14:11
邹老师 解答
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