- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要计提的
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费
借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2017-11-09 17:11:23

返还时:
借:银行存款
贷:其他应付款-工会经费
2020-05-11 10:27:24

你这个分录没有编平,借方是正数234720元,贷方也是正数234720元,才能编平。不然凭证发票保存
2021-11-14 13:31:42

你好,计提了工会经费,缴纳的时候把分录做错了,借管理费用了,调整的分录是
借:应付职工薪酬—工会经费
贷:以前年度损益调整—管理费用
2021-04-11 12:08:31

你好,计入待摊费用核算
借;待摊费用 贷;库存现金等科目
2017-08-03 10:19:01
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