老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

公司9月份交了一笔绿植租赁费是10-12月份的 请问九月份付款和十月份摊销分别怎么记账
答: 9 借;预付账款 贷;银行存款 10 借;待摊费用 贷;预付账款 借;管理费用等科目 贷;待摊费用
摊销租赁费。1月初支付一年12万元租赁费,当天收到发票,应该如何记账?2月-12月分摊租赁费时,又应该如何记账?
答: 借预付账款贷银行存款 一月份做账 二月份开始分摊 借管理费用贷预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,公司租赁的村里的土地,现支付了他从现在开始一年的租赁费,我下预付账款可以吗?这样的话,要进行摊销吗?摊销从当月开始,还是次月开始?
答: 当月进行摊销,直接走费用就可以啊,做预付账款中间还得多做一环








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