单位冲1000元的VIP卡,送200元。实际收款是1000.但是刷卡要做1200.怎么做分录啊,这200也做收入?老板不想做收入,我该怎么处理,老师写出分录
洁
于2015-03-11 08:41 发布 1020次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-03-11 09:36
你好!内帐还是外帐?送的200元开发票吗?老板不想做收入外账按发票做帐就可以做借:现金 1000 贷:预收账款 1000 赠送的200原不作处理。如果是内帐可以这样做借:现金 1000 销售折扣与折让 200 贷:预收账款 1200 消费的时候按实际消费 借:预收账款 贷:主营业务收入
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你好!借:银行存款 1000 销售费用(或销售折扣与折让) 1000 贷:预收账款 2000
2015-06-13 10:17:19

你好!内帐还是外帐?送的200元开发票吗?老板不想做收入外账按发票做帐就可以做借:现金 1000 贷:预收账款 1000 赠送的200原不作处理。如果是内帐可以这样做借:现金 1000 销售折扣与折让 200 贷:预收账款 1200 消费的时候按实际消费 借:预收账款 贷:主营业务收入
2015-03-11 09:36:28

你好!1、一般在充值的时候借:现金 100 销售折扣与折让 20 贷:预收账款 120 2、 确认收入时按实际消费确认收入就可以 借:预收账款 120 贷:主营业务收入 120
2015-03-04 10:02:58

你好!充值时借:现金 1000 销售折扣与折让 50 贷:预收账款 1050
消费时按实际消费转收入就可以
2014-12-17 14:03:52

你好!充值送就按销售费用,打折算在销售折扣与折让科目下就可以
2016-03-22 08:52:46
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晓海老师 解答
2015-03-23 15:32