送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-08 15:31

11月份开始摊销,得摊销到明年9月底,这样不对吧,明年9月又该付下一年度的了

杨杨 追问

2017-11-08 15:35

老师,能说详细点吗,我们10月份收到发票,这个账该怎么做

杨杨 追问

2017-11-08 15:43

那我11月份做账能多摊销一个月吗,借管理费用6000贷预付账款6000

宋生老师 解答

2017-11-08 15:27

你好!你这个是13个月的啊了。不是12个月啊。

宋生老师 解答

2017-11-08 15:32

你好!是的。你应该是9月开始摊销

宋生老师 解答

2017-11-08 15:35

你好!你应该借管理费用6000 预付账款30000 贷银行存款36000

宋生老师 解答

2017-11-08 15:43

您好!可以的。你之前没有摊销的,都要摊销

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相关问题讨论
你好 最后一个分录金额是1000 还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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