我们10月份收到17年9月--18年9月付的房租发票36000,做账借:管理费用3000预付账款:33000贷:银行账款36000 要是这样做的话每月摊销:借:管理费用3000 贷:预付账款3000 这个分录对吧,这样摊销到明年9月份摊销不完,得到10月份了

杨杨
于2017-11-08 15:21 发布 973次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-08 15:31
11月份开始摊销,得摊销到明年9月底,这样不对吧,明年9月又该付下一年度的了
相关问题讨论
你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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