送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-07 13:31

你好!你抵扣后实际要交这么多吗

空心菜 追问

2017-11-07 13:36

有进项税,但是未认证,在“应交税费—待抵扣进项税额”科目下,8月份开具了一张销项发票,销项税3800多,8月末结账前是不是要做计提处理?

宋生老师 解答

2017-11-07 13:39

您好!是的。就是你这样做

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相关问题讨论
你好!你抵扣后实际要交这么多吗
2017-11-07 13:31:26
你好,学员,新年好 这样是没问题的,学员
2022-02-07 11:09:10
对的,你写的会计分录是正确的。
2018-07-06 16:56:31
你好 看下老师给你发的图片
2019-08-01 14:49:46
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 应当按这个分录处理
2017-03-15 16:10:58
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