8月份有销项税,进项税都是待抵扣的,8月末增值税计提时 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 3800 贷:应交税费—未交增值税3800 这样处理对吗

空心菜
于2017-11-07 13:28 发布 679次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-07 13:31
你好!你抵扣后实际要交这么多吗
相关问题讨论
你好!你抵扣后实际要交这么多吗
2017-11-07 13:31:26
你好,学员,新年好
这样是没问题的,学员
2022-02-07 11:09:10
对的,你写的会计分录是正确的。
2018-07-06 16:56:31
你好 看下老师给你发的图片
2019-08-01 14:49:46
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
应当按这个分录处理
2017-03-15 16:10:58
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空心菜 追问
2017-11-07 13:36
宋生老师 解答
2017-11-07 13:39