老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师我计提工资是1万实际发放金额是八千 这个表里我怎么填
答: 您好 请问另外的2000 汇算清缴前有没有发放
3月份账上的工资是3月计提本和3月发放,发放的工资金额是3月份银行付给2月份的工资,现在4月份想改为本月计提工资,次月发放,怎么操作呢?但是现在4月份银行流水有一笔是付给3月份的工资,按照之前做法,应该是做到4月份工资计提和发放的,现4月份
答: 发放几月份都无所谓的,只要你当月做了计提就可以了。只有计提才影响利润,发放不影响
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资以后,如果与当月实际发放金额有差额怎么处理?
答: 您好!你可以冲减计提的,然后做正确的


一笑而过 追问
2017-11-07 11:35
邹老师 解答
2017-11-07 11:36
一笑而过 追问
2017-11-07 15:48
邹老师 解答
2017-11-07 15:49