我们公司买家具开的是另一个公司的发票但是是用我们对公账付的钱,所以我给家具公司挂了预付账款。但是现在我们要把固定资产入账,这个应该怎么处理呢

Zzz7
于2017-11-07 08:59 发布 1600次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-07 09:03
你好,发票是给另一家公司,你这个公司怎么做固定资产核算呢
相关问题讨论
你好,等发票来了就 借;固定资产 贷;预付账款
2017-06-02 14:27:35
你好,发票是给另一家公司,你这个公司怎么做固定资产核算呢
2017-11-07 09:03:09
借;固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2016-05-30 17:15:11
如果固定资产已经收到,还是应当确认固定资产。
2019-09-25 08:14:16
入固定资产需要发票,先挂在预付账款中,等发票回来再入固定资产
2019-05-10 10:44:46
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