发票未经过认证,冲红如何做账?

火星上的帆布鞋
于2023-03-07 09:28 发布 998次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-07 09:40
首先,需要在发票上注明明细,再加上原因等相关说明,冲红后可以在财务凭证上重新记账。一般情况下,原来购买的商品及服务收入项要在“其他收入”项下写总金额,而原来付出的商品及服务支出项要在“其它支出”项下写总金额。最后,要记得把发票、冲红单等相关资料写入固定资料柜,以备日后核对查询。
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首先,需要在发票上注明明细,再加上原因等相关说明,冲红后可以在财务凭证上重新记账。一般情况下,原来购买的商品及服务收入项要在“其他收入”项下写总金额,而原来付出的商品及服务支出项要在“其它支出”项下写总金额。最后,要记得把发票、冲红单等相关资料写入固定资料柜,以备日后核对查询。
2023-03-07 09:40:56
你好 整个认证蓝字发票就可以了,红冲的部分做进项税额转出。
2020-07-05 11:34:29
你这边开红字信息表吧,对方那边开红字发票吧,冲回你之前做分录,借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2019-06-17 16:15:22
同学你好
由购买方申请红字发票信息表,由销售方收回发票联和抵扣联后开具负数发票
2021-07-12 15:05:27
购买方发票未认证,发觉发票需要退款,销售方取回并且冲红需要退款金额,这样购买方发票需要怎么认证
2015-12-16 19:12:46
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