老师,我是公司的总账会计,公司还有成本会计,每次结 问
您好,是这样的,成本计算单,领料单,结转单这些要过来,检查一下是否勾稽,是否平账,其实就行 答
老师好,公司公户的钱想转出来,之前听说投资开个体 问
您好,申报老板的工资,或申报资金,或用发票过来 答
业务员对自己的收入成本数据都搞不清楚,财务只能 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
自产农产品销售普票可以按9%抵扣进项,这个进项税 问
您好, 借:库存商品 应交税费-进项 贷:银行存款 不是计营业外收入 答
职工培训收到的增值税专用发票可以抵扣吗 问
你好,培训费是可以抵扣的 答


请问老师,未支付给供应商的材料款,我们如何进行账务处理啊?(0.2元的尾差,对方也不要了)
答: 借应付账款,贷营业外收入。
老师,请问我公司给甲方盖房,盖好后,甲方工程款无力支付该工程款,以房子抵工程款,也不给我们售房发票。我公司又以该房抵了供应商的材料款,我们应该如何处理这笔业务合理?
答: 同学您好! 您公司的情况涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建议与甲方协商,签订书面抵款协议并明确税务处理。再与供应商签订抵款协议,确保合法合规。全程需保留完整凭证,遵守税法规定,确保业务处理合理合法。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
年终结账注意事项中:“往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理:应收与应付账款尾差如何做分录?
答: 应付转入营业外收入
老师,我想问下如果我给供货商付了钱,然后对方倒闭了或者我联系对方也不给我退钱也不给我开票,这个账面的应收账款我应该如何处理呢?不能一直挂账吧?
老师,我们在材料商处进货,来票时借:原材料,贷:应付账款,但在与对方对账时对方又给于折让,但我方还未付款,这部份折让我应该怎么从应付账款中减去,如何做这笔分录。
老师请教一个问题,甲方单位欠我们货款给的酒冲货款,我咋处理账务呢?他们是工程公司,我们是材料商,需要付我们材料款,没钱用酒抵材料款。我们是供应商人家是甲方,我们把票都给开完了
请问材料已经入库 发票已经开过来了 但是因为质量没有达到要求 就不给供应商付尾款了 供应商不给开红字发票 请问这样的情况怎么做账务处理




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韩丹丹 中亿丰科技 追问
2023-03-06 16:23
郭老师 解答
2023-03-06 16:25
韩丹丹 中亿丰科技 追问
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