四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢
冷艳的路灯
于2023-03-06 09:17 发布 344次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-06 09:29
应该进行税费调整会计分录,具体为:
应交税费(增值税,附加税,印花税)xx元,贷方
应退税费(增值税,附加税,印花税)xx元,借方
税额调整xx元,贷方
税额调整xx元,借方
拓展知识:会计分录的编制要求:1、分录的借贷必须平衡;2、分录必须按账务处理的实际情况编制;3、分录按账务处理先后顺序编制;4、分录要尽可能简捷明了,不得在一条分录中混合多种事项;5、要求分录中的摘要应该以简要文字描述账务处理的实质内容。
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应该进行税费调整会计分录,具体为:
应交税费(增值税,附加税,印花税)xx元,贷方
应退税费(增值税,附加税,印花税)xx元,借方
税额调整xx元,贷方
税额调整xx元,借方
拓展知识:会计分录的编制要求:1、分录的借贷必须平衡;2、分录必须按账务处理的实际情况编制;3、分录按账务处理先后顺序编制;4、分录要尽可能简捷明了,不得在一条分录中混合多种事项;5、要求分录中的摘要应该以简要文字描述账务处理的实质内容。
2023-03-06 09:29:06

您好,一般情况下,直接按平时账务处理做账就行了。
2019-01-10 18:21:15

三月份你进项在那一栏填写的
2020-05-14 12:11:48

不是的。你是
借:应交税费
贷:管理费用
就是服务费抵消掉。
2019-09-12 15:33:32

您好,12月分录,借:管理费用-福利费,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-02-19 11:10:16
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