继续接着上面提问:但是在防伪税控系统中我还是要填写增值税额的,所以我就是想知道这个数字到底是怎么填?我填的就是包含了未开票收入的销售税在内的数字计算出来的增值税和国税申报系统的数字是一样并且也清卡成功了,但是我不知道是不是不对,如果填错了但是也报税成功并且清卡了,该怎么办?
欢喜猪
于2015-03-09 22:38 发布 713次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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那就对了呀,要根据申报表填的呀
2015-03-09 22:45:46

你好,是1000
2016-12-04 11:28:01

留待以后进行抵扣。
2017-05-09 21:42:49

你好,可以在增值税申报表附表四的本期发生额填写防伪税控服务费金额,本期应抵扣填写防伪税控服务费金额,实际抵扣填写0,期末余额填写防伪税控服务费金额
2019-12-14 15:47:46

您好 您可以 先填写报表里留底等以后有应交税费时再抵减.
2017-07-04 20:24:02
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