上期留抵税额是怎么回事呀 问
你好,上期留抵税额的意思,你可以理解为上个申报期进项税额比销项税额大,可以留作继续抵扣的税额 答
老师,向您请教一个问题。供应商给老板开发票29800 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
客户提供包装材料,酒厂灌装白酒售给客户,消费税怎 问
- 酒厂出酒、客户出包装、酒厂卖成品给客户 - 消费税:按酒厂实际收款(不含税)×20% + 数量×0.5元 - 客户免费给的包装,不计入消费税计税基数 答
老师,我们公司用的A公司的变压器,电费由我们公司承 问
你好,目前是电费费用分割单 答
关联申报里有个权益性投资表,第一列所有者权益金 问
同学,你好 当月所有者权益金额 =(当月资产负债表所有者权益期初余额 %2B 当月资产负债表所有者权益期末余额)÷ 2 答


老师,小规模纳税人,开票10万,确认主营业务收入,那销项税直接不体现吗?分录:借:银行存款,贷:主营业务收入,销项0元?
答: 小规模纳税人开票10万,确认主营业务收入时,需要按照一定的会计准则进行记账,那么本次记账分录为:借方为“银行存款”,贷方为“主营业务收入”,销项为0元,也就是不记录销项税款。 小规模纳税人按照国家规定,凡是开票金额在10万以下,不需要向税务机关缴纳销项税款。而且,小规模纳税人可以享受减免税政策,不用缴纳销项税款,财务报表上也不用体现销项税款。 拓展知识:小规模纳税人可以享受征收政策优惠,比如可以提高减免额和减按比例的部分收入,而大规模纳税人则没有享受这些优惠政策。
小规模公司,银行收客户2000元,客户说不要票,1、那我们是直接确认收入吗?分录是:借银行存款2000,贷,主营业务收入1980.2,贷,应交税费-应交增值税-销项税额19.8,2、分录对吗
答: 是的,就是那样做的分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,2022年4月1号起,小规模纳税人增值税实行免税,确认收入时增值税怎么写分录?直接借:银行存款 贷:主营业务收入吗
答: 您好 小规模纳税人增值税实行免税,确认收入 不写增值税分录 直接借:银行存款 贷:主营业务收入
老师,比如小规模纳税人本月开票10000元,也不需要缴纳增值税,写分录是不是直接,借银行存款10000,贷,主营业务收入10000,分录不用体现增值税了?
老师请问小规模公司收到服务费同日开票直接计入收入的会计分录借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税
请问老师,小规模企业开普票,发票上税率是免税,没税额,做账分录不用计提销项税是吗?直接分录:借银行存款2000,贷主营业务收入2000,对吗?
小规模纳税人做无票收入的分录时,财务软件上没有应交增值税销项税额,怎么做分录 借银行存款 贷 主营业务收入吗 不写那个应交税额吗?





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