辅导期进项发票已认证不抵扣,怎么填纳税申报表二

温暖诉说
于2017-11-03 10:01 发布 2179次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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对于本期认证的进项税额部分,在账务处理时计入“待抵扣进项税额”, 并在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容。
2017-11-03 10:03:03
您好,您试试现在是否还可以补填,我觉得是可以补填的,或者就需要去税务局更正申报的
2019-09-25 21:05:29
7月份认证的数据里面有就可以
2019-08-06 07:39:06
系统显示已对比了
2019-07-04 12:53:52
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