送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-02 19:37

您好,10月份开发票后,借;应收账款,90多万元,贷:主营业务收入,90多万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税,90多万元*增值税率/(1+增值税率)。增值税附加费计提时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。

罗秀文 追问

2017-11-02 19:45

是等总工程全部票开完了再结转成本吗?结转成本的分录怎样写?要通过工程结算吗,具体怎样呢

王雁鸣老师 解答

2017-11-02 19:48

您好,不是的,当月就需要结转成本的。结转时,借;主营业务成本,贷:工程施工。

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您好,10月份开发票后,借;应收账款,90多万元,贷:主营业务收入,90多万元/(1+增值税率),应交税费-应交增值税,90多万元*增值税率/(1+增值税率)。增值税附加费计提时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
2017-11-02 19:37:57
您好,10月份分录,借;应收账款,贷:主营业务收入,10/(1+3%),应交税金-应交增值税,10*3%/(1+3%)。增值税附加税,建议到12月份再计算处理。
2017-11-02 19:33:55
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