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于2017-11-02 16:30 发布 2442次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-02 16:31
您好!开成17%。那个3%是因为卖给你的人的关系,跟你没关系
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2017-11-02 16:33
那我开错了!而且造成该票跨月 现在我应该怎么处理呢?
宋生老师 解答
2017-11-02 16:34
你好!开红字发票冲减。
2017-11-02 16:48
请问老师,红字发票需要交给购方吗?
2017-11-02 16:49
你好!如果之前的发票没收回就给对方
2017-11-02 16:51
老师,这样我报10月的税时,有3%税额的销售,也有17%的销售 国税申报表又应该怎么填呢?
2017-11-02 16:53
您好!按开的发票填就行了。跟发票对应的上
2017-11-02 21:10
但是我们没有3%税率的销售货物,我改怎么填申报表呢?
2017-11-02 21:13
你好!就是按发票先填。然后这个月开红字冲减
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
★ 4.99 解题: 298605 个
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