送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-02 13:28

在汇算清缴时,对21年的成本票老板的给到票比原定的成本要大,那可以通过调整企业的收入费用,做出相应的处理。根据《企业所得税法》规定,如果企业收支中存在实收实付差异,可以以当期实付实收差额为税前扣除项目,以减少企业当期应纳税所得额,从而减少税负。同时,这些多出的票款可以作为应付账款登记,记入会计账簿,并在完成销售款的应收账款支付时逐条冲销。 
 
拓展知识:汇算清缴是企业所得税的一种报税方式,它是企业核算全年的应纳税所得额,并按照相关法律法规,在一次缴纳中完成对当期税款的缴纳。

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在汇算清缴时,对21年的成本票老板的给到票比原定的成本要大,那可以通过调整企业的收入费用,做出相应的处理。根据《企业所得税法》规定,如果企业收支中存在实收实付差异,可以以当期实付实收差额为税前扣除项目,以减少企业当期应纳税所得额,从而减少税负。同时,这些多出的票款可以作为应付账款登记,记入会计账簿,并在完成销售款的应收账款支付时逐条冲销。 拓展知识:汇算清缴是企业所得税的一种报税方式,它是企业核算全年的应纳税所得额,并按照相关法律法规,在一次缴纳中完成对当期税款的缴纳。
2023-03-02 13:28:16
你好 你们是销售产品的吗?
2022-06-16 13:57:44
这个需要去税局再更正申报,纳税调减这个,有差额吗,没有直接贴之前后面,少做补上,借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-07-01 18:58:16
您去年税务申报表 多加了一个成本 21538 但是其实您去年没有做账,相当于税务系统的报表和您的财务软件报表不一样的。
2023-07-12 16:59:09
借主营业务成本 贷应付账款暂估
2022-01-13 13:43:50
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