你好请问下,贸易公司有模具费怎么入账呢?销售产品 问
收到客户模具费 借:银行存款 贷:其他业务收入 — 模具费 支付采购商模具费 借:其他业务成本 — 模具费 贷:银行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定资产 / 低值易耗品,直接收支走损益即可。 出口报关不用报模具,不影响退税。 答
入职了一家做进出口的一般纳税人企业,向外国公司 问
1. 采购入库(按报关/发票汇率) 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款—外币供应商 2. 支付外汇货款 借:应付账款—外币供应商 贷:银行存款—美元/外币户 3. 付款与入账汇率差额 借/贷:财务费用—汇兑损益 答
老师,我们有张发票开的咨询费,但领导说这张发票是 问
同学,你好 不可以的 答
单位有自有食堂,外包单位劳务人员来食堂吃饭,费用 问
您好,这个是收费的,是吧 答
事业单位的一体化平台里面的零余额转到单位银行 问
财务会计 借:银行存款 贷:零余额账户用款额度 预算会计 借:资金结存 — 货币资金 贷:资金结存 — 零余额账户用款额度 答

我是销售方,发现上个月的发票不对,开具了红字发票,红字发票的抵扣联和记账联要寄给购买方吗,还有上个月抵扣联和记账联要退回给我吗
答: 答案1:是的,您需要将红字发票的抵扣联和记账联寄给购买方,因为红字发票是由销售方开具的,购买方可以通过抵扣联和记账联来确认收到的是红字发票。 答案2:针对上个月的发票,销售方要把开具的红字发票的抵扣联和记账联寄给购买方,而购买方原来开具的正常发票则需要退回给销售方。红字发票有记账联和抵扣联两部分内容,记账联便于销售方登记在账上,而抵扣联则可以用于核对发票信息以及销售方和购买方的税务登记信息等。
未认证的跨月发票开具红字发票,只需把抵扣联和记账联退给供应商,供应商开具的红字发票抵扣联和记账联不需要再给我方了吧?
答: 是的,确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商,不需要再给我方。但是,有一点,我们还需要保留红字发票的税务备案登记表,以免后期有相关问题时出现麻烦。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,有批货物销售方开具发票后,购买方勾选认证后,货物退回了,然后购买方申请了红字发票申请表,销售方根据红字发票申请表开具了红字发票后抵扣联和发票联需要寄给购买方是吧?之前的蓝字发票购买方不需要给销售方寄回是吧?因为是销售方申请的红字发票申请表,销售方只需要根据开具的红字发票记账联做凭证就行是吧?
答: 你好,之前的蓝字和红字的抵扣联和发票联都要寄给对方
老师,开具给对方的发票,因为跨年了对方没收,没有抵扣,把抵扣联和记账联给退了回来,开具红字发票后,要把退回来的两联和负数发票三联,还有红字发票信息表一起作为原始凭证粘贴在负数分录的凭证里起吗?
老师,我们公司是购买方,2月份有一张进项发票已经抵扣做账,3月份发现开票税率错误,要求把抵扣联和发票联退回给销售方,销售方自己开了一个红字发票,我现在应该怎么做账?
去年的购入发票我这边已经入账,进项也抵扣了,现在要退回红冲,我这边需要把之前的发票抵扣联和记账联寄走,后台开票系统填写红字信息登记表吗





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