这月的银行流水中,老板借款5000元,备注是差旅费。做账分录是借,其他应收款5000,贷银行存款5000。报销的时候,借,管理费用-差旅费5000;贷其他应收款5000。对吗
漫步
于2017-11-01 13:16 发布 1332次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!内账还是外账?一套账吗?
2021-06-26 22:28:04

你好 建议应付职工薪酬科目过一下
2020-06-08 10:10:03

不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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