送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-02 09:54

答:在,很高兴为您解答。 
 
由于4到6月份预付的59万机械使用费发票还没到,当季度开的300万主营业收入票可以将未收到发票的机械使用费结转成本,所以需要把相关费用预提到本期成本中。 
 
具体分录如下: 
 
借:预付账款-机械使用费59万 
贷:主营业务成本59万 
 
拓展知识:预提成本的目的是在本期将未发生的费用提前纳入本期费用,以准确反映财务状况,同时也利于公司对未来费用的预算安排。在预提成本时,根据会计准则,一般要求采用支出原则,即支付的费用当期预提,收入的费用逐期摊销。

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