您好,老师,我们交了技术服务费1年的是100万,他们先开的票我们付的款,当月的进项税额全部抵扣了没事吧~然后我们按12个月摊销这个费用,那没摊销的部分是记入预付账款吗?

小姜
于2017-10-30 18:40 发布 864次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,进项一次性抵扣,费用需要按月分摊
没摊销的是计入待摊费用的借方
2017-10-30 18:52:04
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
你好,如果是日常企业软件的技术服务费计入管理费用,如果是研发阶段的技术服务费计入研发支出
2020-10-29 17:49:22
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
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